GEWINN- U. VERLUSTRECHNUNG     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

  Aktuell Vorjahr
     
 1. Umsatzerlöse 5,322.00H  
 2. Materialaufwand    
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23,308.81S  
      (Rohergebnis) 17,986.81S  
 3. Personalaufwand    
    a) Löhne und Gehälter 600.00S  
    b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 1,206.68S  
       davon für Altersversorgung EUR -    
     Zwischensumme 1,806.68S*  
     
 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen, 5,087.41S  
    davon Einstellungen in Sonderposten    
    mit Rücklageanteil EUR -    
     
 Zwischensumme (Betriebsergebnis?) 24,880.90S  
     
 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 2,594.17S  
    davon aus verbundenen Unternehmen EUR -    
     
 Zwischensumme (Finanzergebnis?) 2,594.17S  
     
 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27,475.07S  
 7. Außerordentliches Ergebnis    
Zwischensumme    
     
 8. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 27,475.07S  
 

B I L A N Z   -   AKTIVA     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

  Aktuell Vorjahr
Summe ANLAGEVERMÖGEN      
     
A. UMLAUFVERMÖGEN    
     I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6,077.52S  
           davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -    
        2. Sonstige Vermögensgegenstände, 3,793.43S  
           davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -    
         Zwischensumme 9,870.95S*  
     
    II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, 120.70S  
        Guthaben bei Kreditinstituten    
     
Summe UMLAUFVERMÖGEN 9,991.65S  
     
     
     
Saldo AKTIVA 9,991.65S  
 

B I L A N Z   -   PASSIVA     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

  Aktuell Vorjahr
     
A. EIGENKAPITAL    
     
     I. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 27,475.07S  
     
Summe EIGENKAPITAL 27,475.07S  
     
     
B. VERBINDLICHENKEITEN    
    1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 12,771.51H  
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
    2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 23,123.69H  
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
    3 Sonstige Verbindlichkeiten, 771.52H  
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
      davon aus Steuern EUR -    
      davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -    
    Zwischensumme 36,666.72H*  
     
     
     
Saldo PASSIVA 9,191.65H  
 
 

B I L A N Z  -  A N L A G E  I     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
240 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 1200   5,435.42S 5,435.42   5,435.42S
240 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 1210   642.10S 642.10   642.10S
240 ZWISCHENSUMME     6,077.52S 6,077.52   6,077.52S
               
260 Abziehbare Vorsteuer 7% 1401   1.96S 1.96   1.96S
260 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinscha 1403   16.00S 16.00   16.00S
260 Abziehbare Vorsteuer 16% 1405   3,775.47S 3,775.47   3,775.47S
260 ZWISCHENSUMME     3,793.43S 3,793.43   3,793.43S
               
280 Kasse 1600 500.00S 379.30H   379.30 120.70S
280 ZWISCHENSUMME   500.00S 379.30H   379.30 120.70S
               
420 Postbank 1 1710   7,810.10H   7,810.10 7,810.10H
420 Bank 1800 300.00S 5,261.41H   5,261.41 4,961.41H
420 ZWISCHENSUMME   300.00S 13,071.51H   13,071.51 12,771.51H
               
440 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le 3300   22,552.19H   22,552.19 22,552.19H
440 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le 3310   571.50H   571.50 571.50H
440 ZWISCHENSUMME     23,123.69H   23,123.69 23,123.69H
               
480 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem 3803   16.00H   16.00 16.00H
480 Umsatzsteuer 16% 3805   755.52H   755.52 755.52H
480 ZWISCHENSUMME     771.52H   771.52 771.52H
               
500 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen E 4315   100.00H   100.00 100.00H
500 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leis 4338   500.00H   500.00 500.00H
500 Erlöse 16% USt 4400   4,722.00H   4,722.00 4,722.00H
500 ZWISCHENSUMME     5,322.00H   5,322.00 5,322.00H
               
600 Wareneingang 16% Vorsteuer 5400   23,208.81S 23,208.81   23,208.81S
600 Innergemeinschaftlicher Erwerb 5425   100.00S 100.00   100.00S
600 ZWISCHENSUMME     23,308.81S 23,308.81   23,308.81S
               
 

B I L A N Z  -  A N L A G E  I     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
620 Gehälter 6020   600.00S 600.00   600.00S
620 ZWISCHENSUMME     600.00S 600.00   600.00S
               
640 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 6120   1,206.68S 1,206.68   1,206.68S
640 ZWISCHENSUMME     1,206.68S 1,206.68   1,206.68S
               
660 Miete 6310   4,510.00S 4,510.00   4,510.00S
660 Gas, Strom, Wasser 6325   160.80S 160.80   160.80S
660 Fahrzeugkosten 6500   100.00S 100.00   100.00S
660 Sonstige Kfz-Kosten 6570   80.41S 80.41   80.41S
660 Bewirtungskosten 6640   80.00S 80.00   80.00S
660 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 6645   23.20S 23.20   23.20S
660 Telefon 6805   125.00S 125.00   125.00S
660 Nicht abziehbare Vorsteuer 16% 6870   8.00S 8.00   8.00S
660 ZWISCHENSUMME     5,087.41S 5,087.41   5,087.41S
               
750 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7300   2,594.17S 2,594.17   2,594.17S
750 ZWISCHENSUMME     2,594.17S 2,594.17   2,594.17S
               
*** GESAMTSUMME   800.00S   42,668.02 42,668.02 800.00S
 
 

B I L A N Z - A N L A G E  II  o.Bilanz-Kz.     30.06.03
Kunden-Name: Mandant Huber Kunden-Nr.: 0085 Buchhaltungs-Nr.: 0001 Wirtschaftsjahr: 03

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
0 Saldenvorträge, Sachkonten 9000       800.00 800.00H
0 Summenvortragskonto 9090         0.00S
*** GESAMTSUMME         800.00 800.00H
 


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